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石家莊企業(yè)內部審計報告包括哪些內容?

匿名網(wǎng)友 2021-09-27 10:07瀏覽0
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坤明企服
推薦于:2021-09-27 10:07 · 認證作者
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  很多的企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期間,對于那些單獨設立審計部門(mén)的企業(yè)來(lái)說(shuō),企業(yè)在經(jīng)營(yíng)時(shí)一般需要開(kāi)展內部審計,并向企業(yè)管理層及業(yè)務(wù)委托人出具內部審計報告。企業(yè)內部審計報告包括哪些內容?

  一般來(lái)說(shuō),有關(guān)于內部審計報告所包含的內容,其主要有以下這些:

  1、標題

  包含內容:

  被審計單位名稱(chēng);審計事項(類(lèi)別);審計期間;其他。

  2、收件人

  內部審計報告的收件人應當是與審計項目有管理和監督責任的機構或個(gè)人。

  包括:

  (1)被審計單位適當管理層;

  (2)董事會(huì )或其下設的審計委員會(huì )或者組織中的主要負責人;

  (3)組織最高管理當局;

  (4)上級主管部門(mén)的機構或人員;

  (5)其他相關(guān)人員。

  3、正文

  內部審計報告的正文包括:審計概況;審計依據;審計發(fā)現;審計結論;審計建議;其他方面。

  4、附件

  內部審計報告的附件是對審計報告正文進(jìn)行補充說(shuō)明的文字和數字材料。

  具體有:

  (1)相關(guān)問(wèn)題的計算及分析性復核審計過(guò)程;

  (2)審計發(fā)現問(wèn)題的詳細說(shuō)明;

  (3)被審計單位及被審計責任人的反饋意見(jiàn);

  (4)記錄審計人員修改意見(jiàn)、明確審計責任、體現審計報告版本的審計清單;

  (5)需要提供解釋和說(shuō)明的其他內容。

  5、簽章

  內部審計報告應當由主管的內部審計部門(mén)蓋章,并由以下人員簽字:

  (1)審計部門(mén)負責人;

  (2)審計項目負責人;

  (3)其他經(jīng)授權的人員。

  6、報告日期

  內部審計報告日期一般采用內部審計部門(mén)負責人批準送出日作為報告日期。

  以下情況下使用相關(guān)的日期:

  (1)因采納組織主管負責人的某些修改意見(jiàn)時(shí);

  (2)內部審計人員在本機構負責人審批之后又發(fā)現被審計單位存在新的重大問(wèn)題時(shí);

  (3)內部審計報告存在重要疏忽時(shí);

  (4)其他情況。

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